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        2020年外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户检察院决算公开

        时间:2021-09-20 14:46:52 来源:  作者: 点击数:

         

        第一部分 部门概括

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分 2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、机关运行经费支出情况说明

        九、政府采购支出情况说明

        十、国有资产占用情况说明

        十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        十三、预算绩效情况说明

        第四部分 名词解释





        第一部分 部门概括

        一、部门职责

        外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院属于司法机关,是国家法律监督机关。主要职责是:

        1. 对中共外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户委和平凉市人民检察院负责并报告工作,接受中共外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户委和平凉市人民检察院的领导,接受县人民代表大会及其常委会的监督。

        2. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、 法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

        3. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件 进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

        4. 对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的 刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

        5. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

        6. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民 法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

        7. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

        二、机构设置

        (一) 机关内设机构

        外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院共设置办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部及政治部5个内设机构。共有政法专项编制31人,工勤编制2人,现有干警29人,工勤人员2人,聘用制书记员13人,退休人员13人。

        办公室主要职责为负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

        第一检察部主要职责为负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

        第二检察部主要职责为负责民事、行政、公益诉讼检察工作。

        第三检察部主要职责为负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。

        政治部主要职责为负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督查和警务管理工作。

        (二)参照公务员法管理单位

        无参照公务员管理单位。

        (三)直属事业单位

        无直属事业单位。

        第二部分 2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

        以上报表详见附件。

        第三部分 2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计1,140.84万元。收、支较上年决算数增加17.97万元,增长1.60%。主要原因:一是年初结转数较大,二是新招录了4名聘用制书记员,人员经费相应增加。

        二、收入决算情况说明

        2020年度收入合计920.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入920.21万元,占100.00%。

        三、支出决算情况说明

        2020年度支出合计1,030.18万元,其中:基本支出653.35万元,占63.42%;项目支出376.83万元,占36.58%;。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计1,140.84万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加92.46万元,增长8.82%。主要原因是主要原因:一是年初结转数较大,二是新招录了4名聘用制书记员,人员经费相应增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款支出1,030.18万元,较上年决算数增加202.43万元,增长24.46%。主要原因是上年度项目招标迟,本年度支出了上年度项目未结款项主要用于以下几个方面:

        1.公共安全支出年初预算数为745.33万元,支出决算为919.04万元,完成年初预算的123.31%,决算数大于预算数的主要原因是上年度项目招标迟,本年度支出了上年度项目未结款项

        2.社会保障和就业支出年初预算数为42.75万元,支出决算为49.59万元,完成年初预算的116.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录4名聘用制书记员,养老保险缴费增加。

        3.卫生健康支出年初预算数为28.29万元,支出决算为31.98万元,完成年初预算的113.04%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录4名聘用制书记员,医疗保险缴费增加。

        4.住房保障支出年初预算数为29.43万元,支出决算为29.57万元,完成年初预算的100.48%,决算数大于预算数的主要原因是年初正常晋升在职人员公积金缴存基数变大。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款基本支出653.35万元。其中:人员经费574.92万元,较上年决算数增加116.68万元,增长25.46%,主要原因是本年度人员增加,相应基本工资、津贴补贴、社会保险等缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、检察人员绩效奖金、社会保障缴费等公用经费78.43万元,较上年决算数减少112.97万元,下降59.02%,主要原因是本年度中央政法转移支付和综合业务保障经费用于基本办案支出较多,相应的基本支出的公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、手续费等其他支出。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

        2020年度“三公”经费支出年初预算数为9.65万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的95.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行中央“八项规定”,在上年度的基础上压缩“三公”经费支出。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

        2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费较上年度减少。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费较上年度减少。

        3.公务接待费年初预算数为1.65万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的80.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”,压缩公务接待费支出。

        (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

        2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆;国内公务接待20批次80人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

        八、机关运行经费支出情况说明

        2020年度本部门机关运行经费支出78.43万元,机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、手续费等其他支出。机关运行经费较上年决算数减少112.96万元,下降59.02%,主要原因是本年度项目支出较多,维修费从项目经费支出较多。其中:本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数减少0.04万元,下降10.00%,主要原因是本年度压缩培训费支出。

        九、政府采购支出情况说明

        2020年度本部门政府采购支出合计107.97万元,其中:政府采购货物支出107.97万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额107.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 107.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

        十、国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

        十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

        十三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金403.89万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

        (二)绩效自评结果

        1.绩效目标自评表

        中央政法转移支付项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况: 2020年度我院已完成中央政法转移支付资金绩效目标,中央政法转移支付资金执行率达到93.19%以上。项目全年预算数为283.15万元(其中当年财政拨款219万元、上年结转资金64.15万元),执行数为263.86万元(其中当年财政拨款199.71万元、上年结转资金64.15万元),完成预算的93.19%。主要产出和效果:一是各项指标均达到预期值,二是检察业务开展过程中,未收到各方面的投诉,满意率达96%以上,检察形象好,干警满意度达标。我院中央政法转移支付绩效目标基本未发生偏离,由于转隶人员工作关系转出,编制划转,致使我院经费较去年减少,办案经费变动率较大。新进人员未及时配备检察服,后勤保障机制不完善。下一步我院将积极与上级部门沟通,加大财政资金支持力度,切实解决检察队伍资金紧张问题,完善后勤保障工作,制定长效机制,确保检察工作顺利开展。

        检察业务保障经费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:2020年度我院已完成检察业务保障经费绩效目标,检察业务保障经费执行率达到93.56%以上。项目全年预算数为120.74万元(其中当年财政拨款64万元、上年结转资金56.74万元),执行数为112.97万元(其中当年财政拨款56.23万元、上年结转资金56.74万元),完成预算的93.56%。主要产出和效果:一是各项指标均达到预期值,二是社会效益良好,信息化管理较完善,司法检察整体工作水平良好。我院检察业务保障经费绩效目标基本未发生偏离,下一步我院将继续加大检察业务技术指导服务和培训力度,提高我院办案水平。

        以上自评表详见附件。

        2. 绩效自评报告(详见附件)

        (三)重点绩效评价结果

        共组织对2个项目开展了绩效评价,涉及资金403.89万元,其中:中央转移支付项目评价结果为“优”,涉及资金 283.15万元;综合保障经费项目评价结果为“优”, 涉及资金120.74万元。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

        三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        四、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        七、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        九、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        十一、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        十二、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



        附件:

        1. 外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院2020年部门决算公开表

        2. 外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院2020年度部门预算执行情况自评报告

         3. 外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院2020年度预算执行情况绩效自评报表


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