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        外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院2019年部门预算公开说明

        时间:2021-11-25 15:22:14 来源:  作者: 点击数:

        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将2019 年部门预算公开如下:

        一、部门职责

        外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院属于司法机关,是国家法律监督机关。主要职责是:

        1. 对中共外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户委和平凉市人民检察院负责并报告工作,接受中共外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户委和平凉市人民检察院的领导,接受县人民代表大会及其常委会的监督。

        2. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、 法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

        3. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件 进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

        4. 对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的 刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

        5. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合 法实行监督。

        6. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民 法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

        7. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

        二、机构设置

        (一) 机关内设机构

        外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院内设及归口管理机构公诉科、刑事执行检察局、办公室等12个正科级科局室。共有政法专项编制37人,工勤编制2人,现有干警35人,工勤人员2人,聘用制书记员12人,退休人员13人。

        (二)参照公务员法管理单位

        无参照公务员管理单位。

        (三)直属事业单位

        无直属事业单位。

        三、部门收支总体情况

        按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况

        (一)收入预算

        2019年预算收入958.26万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算增加389.26万元,增长69%,增长的主要原因是:2019年项目支出、公务员车补及聘用制书记员经费纳入省级财政预算,并且包括上年财政收入结转资金包括:一般公共预算拨款 898.32 万元,政府性基金预算拨 0.00 万元,上年结转收入59.94万元,其他收入0.00万元。

        (二)支出预算

        2019年支出预算958.26万元(详见部门预算公开3,11),比2018年预算增加389.26万元,增长69%,增长的主要原因是:2019年项目支出、聘用制书记员经费及公务员车补纳入省级财政预算,并且包括上年财政收入结转资金。包括:

        1.公共安全支出834.3万元,比2018年预算增加378.98万元,增长84%,增长的主要原因是:本年度项目、聘用制书记员经费及公务员车补支出包括在内。

        2.社会保障和就业支出59.47万元,比2018年预算增加6.2万元,增长12%,增长的主要原因是:政策性调资,退休费相应增加。

        3.卫生健康支出31.16万元,比2018年预算增加1.95万元,增长7%,增长是主要原因是:工资正常晋升及工资标准调整导致医疗保险缴费标准提高。

        4.住房保障支出33.33万元,比2018年预算增加2.13万元,增长7%,增长的主要原因是:工资正常晋升及工资标准调整导致住房公积金缴费标准提高。

        四、一般公共预算情况

        2019年一般公共预算支出898.32万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

        (一) 基本支出

        2019年基本支出717.32万元,比2018年预算增加148.32万元,增加26%,增长的主要原因是政策性增资,聘用制书记员经费及公务员车补等纳入省级部门预算。

        (二) 项目支出

        2019年一般公共预算拨款项目支出预算181万元,比2018年预算增加181万元,增长100%。增长的主要原因是:2019年将中央政法转移支付办案业务经费及装备费列入了省级部门预算。

        1.经济社会发展项目 0个。

        2.保障运转经费181万元,主要是:中央政法转移支付装备经费及业务经费

        3.其他项目0个

        五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

        (一)因公出国(境)费用 0 万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境)事项。

        (二)公务接待费7.79万元,比 2018年预算增加 6.99万元。增加的主要原因是:2019将中央政法转移支付和检察业务综合保障经费列入省级部门预算,在部门一般性支出中相应的增加了该项费用的预算。2019年预计国内公务接待40批次,400人次,主要为上级检察机关来我院督导检查、考核、调研及指导工作及下级检察机关请示汇报工作等公务活动。

        (三)公务用车购置及运行维护费 41元(其中公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费 23万元) 2018年预算增加了37.8万元,增长的主要原因是:由于2019年首次将中央政法转移支付资金纳入预算,在填写当年预算项目录入时,由于业务不熟,重复上报了公务用车运行维护费15万元,实际本单位2019年公务用车购置及运行维护费预算为26万元,其中公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费8万元。单位执法执勤车辆年程已久,达到报废期限, 2019年预计采购1辆执法执勤用车。

        (四)培训费 7.87 万元,比 2018 年预算0.77 万元增加7.1万元。增长的主要原因是:为了提高检察人员业务素质,增加了各业务条线培训班。

        (五)会议费6万元,比2018年预算增加了6万元,增加的主要原因是:2018年是全省“人财物”统管第一年,未将相关支出列入预算明细。2019年为提高干警综合业务能力,拟举办公诉人与律师论辩赛等会议,故增加这部分费用的预算。

        (六)机关运行经费 229.90万元。比2018年预算增加201.38万元,增长700%,增长的原因是:机关运行经费标准提高,项目支出中也包括机关运行经费。

        六、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开10)

        2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

        (二) 非税收入情况

        2019年本部门共有 0 个单位涉及非税收入,2019年计划征收 0 万元。

        (三) 政府采购情况

        2019年机关及所属预算单位政府采购货物预算总额0万元,其中:政府采购货物 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

        (四) 国有资产占用情况

        上年末单位固定资产金额为1009.00万元。其中:办公用房2326.5平方米,价值380万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆,价值113万元。

        (五) 部门绩效评价进展情况

        2019年预算中无实行绩效目标管理的项目

        七、名词解释

        1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          附件:《部门预算公开表》




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                                     2019年2月28日


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