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        2019年外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户检察院决算公开

        时间:2020-11-27 15:22:36 来源:  作者: 点击数:

        2019年度

        甘肃省外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院部门决算

        第一部分  部门概括

        一、职能职责

        二、机构设置

        第二部分  2019年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、政府性基金预算收支决算情况说明

        八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        九、其他重要事项情况说明

        十、预算绩效管理情况说明

        第四部分  名词解释



        第一部分  部门概括

        一、职能职责

        外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院属于司法机关,是国家法律监督机关。主要职责是:

        1.对中共外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户委和平凉市人民检察院负责并报告工作,接受中共外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户委和平凉市人民检察院的领导,接受县人民代表大会及其常委会的监督。

        2.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

        3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

        4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

        5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

        6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

        7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

        二、机构设置

        (一)机关内设机构

        外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院共设置办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部及政治部5个内设机构。共有政法专项编制31人,工勤编制2人,现有干警29人,工勤人员2人,聘用制书记员12人,退休人员13人。

        办公室主要职责为负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

        第一检察部主要职责为负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

        第二检察部主要职责为负责民事、行政、公益诉讼检察工作。

        第三检察部主要职责为负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。

        政治部主要职责为负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督查和警务管理工作。

        (二)参照公务员法管理单位

        无参照公务员管理单位。

        (三)直属事业单位

        无直属事业单位。


        第二部分  2019年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

        以上报表详见附件。


        第三部分  2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2019年度收、支总计1,122.87万元。收支较上年决算数增加8.42万元、增长0.76%,主要原因一是本年度增加了检察业务保障经费,二是由于相关政策的改变,人员经费相应增加。

        二、收入决算情况说明

        2019年度收入合计1,062.47万元,较上年决算数增加21.47万元,增长2.06%,主要原因一是本年度增加了检察业务保障经费,二是由于相关政策的改变,人员经费相应增加。其中:一般公共预算财政拨款收入987.97万元,占92.99%;其他收入 74.49万元,占7.01%。

        三、支出决算情况说明

        2019年度支出合计902.24万元,较上年决算数减少151.80万元,下降14.40%,主要原因是本年度年终考核结果未出,考核性绩效奖金未发放,上年度项目招标迟,对应项目款未结。其中:基本支出724.13万元,占80.26%;项目支出178.11万元,占19.74%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年度财政拨款收、支总计1,048.38万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加162.69万元,增长18.37%。主要原因是主要原因一是本年度增加了检察业务保障经费,二是由于相关政策的改变,人员经费相应增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        2019年度一般公共预算财政拨款支出827.75万元,较上年决算数增加2.46万元,增长0.30%。主要原因是由于相关政策的改变,人员经费相应增加。主要用于以下几个方面

        1.公共安全支出716.54万元,占86.56%,较年初预算数减少117.82万元,下降14.12%,主要原因是本年度年终考核结果未出,考核性绩效奖金未发放,本年度项目招标迟,对应项目款未结。

        2.社会保障与就业支出50.54万元,占6.11%,较年初预算数减少8.93万元,下降15.02%,主要原因是本年度人员减少,相应养老保险,职业年金缴费减少。

        3.卫生健康支出27.47万元,占3.32%,较年初预算数减少3.69万元,下降11.84%,主要原因是主要原因是本年度人员减少,相应基本医疗保险和公务员医疗补助缴费减少。

        4.住房保障支出33.19万元,占4.01%,较年初预算数减少0.14万元,下降0.42%,主要原因是主要原因是本年度人员减少,相应住房公积金缴费减少。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度一般公共预算财政拨款基本支出649.64万元。其中:人员经费458.24万元,较上年决算数减少146.06万元,下降24.17%,主要原因是主要原因是本年度人员减少,相应基本工资、津贴补贴、社会保险等缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、检察人员绩效奖金、社会保障缴费等。公用经费191.40万元,较上年决算数减少29.59万元,下降13.39%,主要原因是主要原因是本年度人员减少,相应公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、手续费等其他支出。

        七、政府性基金预算收支决算情况说明

        本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

        八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

        2019年度“三公”经费支出共计9.27万元,较年初预算数减少39.70万元,下降81.07%,主要原因是由于2019年首次将中央政法转移支付资金纳入预算,在填写当年预算项目录入时,由于业务不熟,重复上报了公务用车运行维护费15万元,实际本单位2019年公务用车购置及运行维护费预算为26万元,其中公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费8万元,加之本年度车辆报废未批复,执法执勤车辆未购置。较上年支出数增加0.90万元,增长10.75%,主要原因是车辆年限已久,公务用车维护费增加。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

        公务用车购置费0.00万元。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

        公务用车运行维护费7.90万元,主要用于本单位执法执勤车辆正常运行和维修支出。费用支出较年初预算数减少33.10万元,下降80.73%,主要原因是由于2019年首次将中央政法转移支付资金纳入预算,在填写当年预算项目录入时,由于业务不熟,重复上报了公务用车运行维护费15万元,实际本单位2019年公务用车购置及运行维护费预算为26万元,其中公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费8万元。较上年支出数增加1.42万元,增长21.91%,主要原因是车辆年限已久,公务用车维护费增加。

        公务接待费1.37万元,主要用于接待省、市院以及同级检察院到我单位调研考察交流各项检察业务工资,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.60万元,下降82.81%,主要原因是年初将此项费用预算较高。较上年支出数增加0.52万元,增长27.51%,主要原因是物价上涨,相应接待用费增加。

        (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

        2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待20批次150人,其中:国内外事接待20批次,270人;国(境)外公务接待0批次,0人。

        九、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2019年度本部门机关运行经费支出191.40万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、电费、水费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、取暖费、公务车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少29.59万元,下降13.39%,主要原因是本年度人员减少,相应支出减少。

        其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数减少6.00万元,下降100.00%,主要原因是本年度为安排相关会议。本年度培训费支出0.40万元,较年初预算数减少7.47万元,下降94.92%,主要原因是本年度培训次数减少。

        (二)政府采购支出情况

        2019年度本部门政府采购支出合计66.7万元,其中:政府采购货物支出66.7万元,授予中小企业合同金额66.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额35.7万元,占政府采购支出总额的53.23%。主要用于采购办公设备和“桌面云”系统。

        (三)国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        十、预算绩效管理情况说明

        根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

        (一)部门绩效自评情况

        1.部门项目支出绩效自评情况

        共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金240.94万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中:中央转移支付项目自评为“优”、综合业务保障经费项目自评结果为“良”,涉及资金240.94万元。《自评表》详见附件:

        2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

        共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金186.94万元。其中:中央转移支付该项目自评结果为“优”,涉及资金186.94万元。《自评表》详见附件。

        3.部门整体支出绩效自评情况

        组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 902.24万元,自评结果为优。从评价情况来看,本部门基本支出经费保障水平偏低,预算编制仍需进一步精确细化。

        (二)部门评价情况

        组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。

        1.重点项目评价情况

        共组织对2个项目开展了绩效评价,涉及资金240.94万元,其中:中央转移支付项目评价结果为“优”,涉及资金 186.94万元;综合保障经费项目评价结果为“良”, 涉及资金54万元。

        2.预算单位整体支出评价情况

        共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出902.24万元,预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出902.24万元。


        第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        四、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        七、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        九、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        十一、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。


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