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        外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院2021年部门预算公开说明

        时间:2021-11-25 15:40:58 来源:  作者: 点击数:

        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

        一、部门职责

        外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院属于司法机关,是国家法律监督机关。主要职责是:

        1.对中共外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户委和平凉市人民检察院负责并报告工作,接受中共外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户委和平凉市人民检察院的领导,接受县人民代表大会及其常委会的监督。

        2.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、 法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

        3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件 进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

        4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的 刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

        5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合 法实行监督。

        6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

        7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

        二、机构设置

        (一)机关内设机构

        外勤365老版本下载怎样下载_365bet官方网站_365bet娱乐场开户人民检察院共有内设及归口管理机构5个部门,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。共有政法专项编制31人,工勤编制2人,现有干警28人,工勤人员2人,聘用制书记员13人,退休人员13人。

        (二)参照公务员法管理单位

        无参照公务员管理单位。

        (三)直属事业单位

        无直属事业单位。

        三、部门收支总体情况

        按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

        (一)收入预算

        2021年预算收入982.22万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算减少84.21万元,下降7.90%,下降的主要原因是2020年度结转资金较2019年度减少109.97万元。包括:一般公共预算收入871.56万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入110.66万元,其他收入0万元。

        (二)支出预算

        2021年支出预算982.22万元(详见部门预算公开表3,11),比2020年预算减少84.21万元,下降7.90%,下降的主要原因是2020年度结转资金较2019年度减少109.97万元。包括:

        1.公共安全支出884.37万元。

        2.社会保障和就业支出41.66万元。

        3.卫生健康支出27.58万元。

        4.住房保障支出28.61万元。

        四、一般公共预算情况

        2021年一般公共预算支出871.56万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

        (一)基本支出

        2021年基本支出667.56万元,比2019年预算增加19.76万元,增长3.05%,增长的主要原因是本年度人员工资调标,相应的人员经费增加。

        (二)项目支出

        2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算204万元,比2020年预算增加6万元,增长3.03%,增长的主要原因是2021年检察业务保障经费增加。

        保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费;

        其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金;

        (三)部门管理的转移支付

        无。

        五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

        1.因公出国(境)费用0.00万元,比2020年预算减少0.00万元,下降0.0%,下降的主要原因是无因公出国(境)事项。

        2.公务接待费1.59万元,比2020年预算减少0.06万元,下降3.63%,下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”,压缩了相关支出。

        3.公务用车购置及运行维护费5.69万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费5.69万元),比2020年预算减少2.31万元,下降28.88%,下降的主要原因是本部门公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

        4.培训费0.8万元,比2020年预算减少0.76万元,下降48.72%,下降的主要原因是本年度预安排培训场次减少。

        5.会议费0.51万元,比2020年预算减少0.49万元,下降49%,下降的主要原因是本年度预安排召开会议次数减少。

        6.机关运行经费59.98万元,比2020年预算减少62.96万元,下降51.21%,下降的主要原因是本年度将项目支出没有列支机关运行经费支出。

        六、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况

        2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

        (二)非税收入

        2021年本部门共有0个单位涉及非税收入,2021年计划征收0万元。

        (三)政府采购情况

        2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额150.03万元,其中:政府采购货物预算54.64万元,政府采购工程预算60万元,政府采购服务预算35.39万元。

        (四)国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为1152.33万元。其中:办公用房2326.5平方米,价值380万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆,价值131.05万元。单价20万元以上的设备价值296.36万元。2021年度单位拟购置固定资产总额为54.64万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算。

        重点项目情况

        2021年度,我院的重点项目是中央政法转移支付资金。根据《中华人民共和国预算法》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》、甘肃省财政厅《甘肃省政法转移支付资金管理办法》等文件的有关要求,中央政法转移支付资金分为办案(业务)经费和业务装备经费。该项目以中央政法转移支付项目为依据,实施主体为本部门。主要用于检察业务经费和业务装备的购置的开支。该项目年初预算资金134万元,设立了四个一级项目指标,分别为项目资金执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标。资金使用严格按照绩效管理目标,落实财务管理制度,积极推进刑事执行检察工作以及全院智能信息化建设,切实从根本上改善检察部门的办案条件和业务装备水平,全面提升检察信息化建设。

        七、预算绩效管理情况

        (一)2020年预算绩效管理工作情况

        2020年度我院根据预算绩效管理要求及部门职责,确定了部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。本年度共有中央政法转移支付资金和检察业务保障经费2个项目,当年财政拨款283万元,上年度结转资金120.89万元,全年支出376.83元,执行率93.30%。通过自评,中央政法转移支付结果为“优”,检察业务保障经费结果为“优”。达到了年初预期目标。

        通过开展部门预算绩效目标管理,一方面促使预算的编制更加科学、规范;另一方面通过开展绩效评价,为本单位找出项目管理中存在的问题及原因,促使我院加强项目规划和科学论证,提高管理水平和资金使用效益。

        (二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

        2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出204万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出204万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

        八、名词解释

        1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        4.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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        2021年2月25日


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